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规范资金使用 筑牢风控防线

——学校内审科联合计财科赴附属医院开展专项督查

规范资金使用 筑牢风控防线

——学校内审科联合计财科赴附属医院开展专项督查

为进一步规范专项资金管理,防范财务风险,保障附属医院平稳运行,近日,学校内审科联合计财科赴附属医院开展专项贷款资金支付情况专项督查。

督查工作紧扣贷款资金“专款专用、流程规范、账实相符、管理有序”核心要求,通过查阅账务台账、核对原始凭证、现场问询核实等方式,对贷款资金用途合规性、支付审批流程、账务处理规范度、资料归档完整性等关键环节开展全面核查,逐一核对资金支付明细、欠款兑付情况及日常管控落实细节,确保督查核查全面、深入、精准。

督查组对附属医院资金管理总体规范予以肯定,并就进一步细化台账管理、完善支付佐证材料、加快欠款兑付进度等提出具体整改要求。下一步,学校将持续强化对各项资金使用的常态化监督,健全内控管理机制,严守财经纪律,确保每一笔资金合规、安全、高效使用。

稿件来源:内审科

撰稿人:孙琦薪